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集团公司召开财务审计年会

发布时间:2025-01-10     次浏览
2024年12月31日,集团公司召开2024年度财务、审计工作会议。集团公司总经理吴亚、副总经理江峰、财务总监李晓强出席会议。会议全面客观总结了集团公司2024年财务、审计工作成效,查找短板缺项,研究制定改进、提升措...

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20241231日,集团公司召开2024年度财务、审计工作会议。集团公司总经理吴亚、副总经理江峰、财务总监李晓强出席会议。

会议全面客观总结了集团公司2024年财务、审计工作成效,查找短板缺项,研究制定改进、提升措施,细致谋划2025年财务、审计重点工作,进一步统一思想、凝聚共识、加压奋进,推动集团公司财务、审计工作再上新台阶。

吴亚作总结讲话。他要求大家认清集团公司整体发展形势、各业务板块发展不均衡的现实和坚持稳中求进、矿化一体的发展战略。他指出,财务、审计部门在集团公司的职能作用发挥方面仍有提升的空间;集团公司未来将采用基地化管理模式,希望职能部门多作思考与谋划。他强调,要建设优秀财务、审计团队,提高整体管理水平;要力求将财务、审计管理职能向业务中前端前移,优化资源配置,加强风险管理,提高价值创造能力;财务、审计人员要注重提升综合素质、专业技能,要敢于严格管理,团队要相互赋能、相互成就,让每名员工在铜化集团充分实现奋斗的价值。

李晓强在点评中,对集团公司2024年度财务和审计工作表示满意。他充分肯定了三年来财务、审计部门在责任担当、信念坚守、跨越成长方面的进步与变化。他要求财务、审计部门2025年继续在落实集团公司发展战略、项目落地、提升合规管理等方面发挥更大作用,助力集团公司高质量发展。

会议强调,要落实好集团公司坚持稳中求进、矿化一体发展的战略部署,进一步提升财务、审计部门的作用,建设合规企业文化,构建高效工作机制,持续强化业财、业审融合,财务、审计人员的工作业务要渗透到采购、销售、投资等各环节,加强风险管理。

会议提出,财务、审计团队在集团公司未来业务发展中要做一股清流,要全力打造价值创造型财务管理团队和实现价值、发现价值的审计管理团队,深化创新实践,勇于攻坚克难,以实际行动推进2025年财务、审计工作高质量发展。

会议安排了集团公司2024年度财务决算、年报审计工作和2025年度财务、审计工作计划,表彰了2024年度财务、审计先进集体和先进个人。

集团公司财务部、审计部负责人,各子公司、孙公司财务、审计工作负责人和业务骨干等参加会议。

:会议现场。:表彰先进。(王立国/文  丁梦/摄)


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